Добрый день, уважаемые участники форума!
Организация находится на ОСНО.
Корректировочные счета-фактуры за электроэнергию от 27.06.2012 к счетам-фактурам за апрель,май 2012г. получены нашей организацией 04.09.2012г.
Я думаю учесть данные счета-фактуры в сентябре, т.к. счета зарегистрированы в журнале входящей корреспонденции в данный период. Принять НДС к вычету.
По налогу на прибыль, я думаю тоже проблем не будет.
Или я не права?
Е.А.