Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ООО арендовало у физлица помещение, в январе 6100 и феврале 6100, НДФЛ удерживали и перечисляли в бюджет с выплаченной аренды 911 январь и 911 февраль, потом перестали, и было 3 платежа где аренда выплачена в размере 6000 но НДФЛ не удержан. Обязаны ли они были вообще удерживать НДФЛ? ведь если подать сведения в 6 НДФЛ и указать что НДФЛ удержан но не уплачен то мы заплатим прилично пени и штрафов в размере 20% от сумм и возможно ли законно указать это как неудержанный НДФЛ. Спасибо)